眉山市东坡区苏祠街道办事处2017年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
街道办事处是市辖区人民政府的派出机关,受市辖区人民政府领导,行使区人民政府赋予的职权。
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况
1.抓经济促发展。坚持加快转型发展,强力推进以旅游、文化、商贸、信息、中介和社区服务为重点的现代服务业。今年1-11月,实现旅游收入10.45亿元,完成全年任务的110%;固定资产投入7.55亿元,另7.5亿元的固投申报资料已报区统计局,现正在审批中,预计完成全年任务的103%;三产重点项目共3个,其中继建项目1个,东坡岛商业水街;新建项目2个,分别是东坡印象商业水街和万景魅力城。雕像国际广场今年初建成投运,伊藤洋华堂、万达影城等品牌商家入驻,与万景追梦城、东坡宋城、三苏祠、宏远盖丽广场几大商圈共同形成眉山市城区的经济、旅游繁华区,市中心商贸聚集区效应进一步凸显。金龙、白虎滩、上游社区安置小区、原区委党校片区安置房建设已完成,即将启动安置入住。
2.保安全促和谐。一是注重安全防范。我街道严格落实“周分析、月例会、季度研判”制度,社区两委成员“一岗双责”制,隐患排查责任追究制等。深入细致开展隐患排查,认真组织开展了“安全生产大检查”“九小场所安全生产大检查”“电力安全隐患排查”“城区液化气门市安全隐患排查”“特种设备专项检查”“食品流通行业无证经营大检查”“学校食品安全检查”等专项整治活动,排查重点场所、“九小”场所、人员密集场所、食品经营单位等共计3000余处,发现电力安全隐患144处,液化气门市安全隐患18处,特种设备隐患3处,食品安全违规经营单位37家,一般隐患共计3421项,其中整改完成3110项,整改率为91%,有效了防止安全事故的发生。二是创新维稳机制。建立包案化解机制、责任倒查机制、应急预案机制、领导接访机制,对重点人员“一人一档”,由街道班子成员包案,落实“一天三见面”、24小时“盯死看牢”的稳控措施,将信访维稳工作与干部考核、社区换届选举挂钩,确保责任到人。对涉稳群体中的69名典型,采取多种形式盯死看牢,吸附在当地。建立街道维稳工作微信群,每天通过图片形式报平安。各社区设立维稳信息员,发现问题及时上报处理严格落实领导接访机制。街道共有第一批区级领导包案化解和稳控的信访案件13件,今年已化解7件。
3.惠民生谋福祉。坚持民生优先,以实施民生工程为重要抓手,着力改善民生。一是完善社会救助管理。街道现有低保户4556户(包括征地拆迁居民享受低保户),调减36户,取消185户,真正做到了应保尽保,动态管理。有三无对象21名,其中分散供养12人,每人每月400元;集中供养9人,每人每月500元。实施医疗救助。对重大疾病,就医困难的群众实施大病医疗救助。截止11月,救助85人次,发放救助金39万元。对于困难群体实施临时生活困难救助,共救助525人次,发放救助金16.58万元。辖区现有优抚对象361余人,对104名下岗失业志愿兵按月发放岗位补贴1656元。向451名残疾人发放生活补贴每人每季度210元。解决350余户群众的廉租房。二是完善社会保障服务。街道城镇新增就业2367人,其中包含失业人员再就业331人,就业困难对象再就业168人,新增加城市残疾人就业190人,全面完成区人社局下达的目标任务。组织宣传开展城镇居民医疗保险,截至目前参保人数28326人,还为168名灵活就业人员申报发放社保补贴。
4.重治水改环境。一是河长制工作扎实开展。组织力量对河湖沿岸进行了强力整治,共出动400余人次,挖掘机和装载机50余台,清理房屋和种植附着物面积约395亩,清理打捞白色垃圾、水葫芦漂浮物等18余吨,关闭拆除养鸭棚1户,拆除冬泳协会基地违章搭建房屋、三只火锅船违章搭建房屋及封堵生活污水直排,在东坡湖南延段岸边撒草籽500余亩,彻底改善岷江河、东坡湖沿岸生态环境。并沿岸设立河长公示牌、环保警示牌、垃圾桶以及悬挂横幅等,营造了良好的护河爱河氛围。同时,坚持落实日常巡河保洁制度,发现问题及时处理,水质的修复和保护得到了提高。二是城乡环境治理持续向好。每月不定期对市容市貌、环境卫生、不文明现象进行检查。坚持每月1次居民教育活动,共发放爱卫资料5000余册;清除辖区内牛皮癣8000余处,清理各种垃圾120余吨,全街道卫生环境得到了极大的改善。积极推进文明城市创建,制作文明宣传栏230个,发放文明宣传资料6000余册,电子显示屏滚动式播放宣传标语,在省级相关部门暗访检查和测评中取得不错的成绩。
5.强党建夯基础。一是坚持抓党建就是抓思想。以“两学一做”学习教育为抓手,持续抓好作风建设和党风廉政建设,组织机关干部、社区“两委”干部观看《阳光问廉》专题节目和《镜鉴》、《贪欲》、《苏联亡党亡国20年祭》等警示教育片,今年以来,街道召开党工委会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作4次,专题听取工作汇报3次。二是坚持抓党建就是带队伍。细化“两学一做、坝坝会、主题党日活动、书记带头讲党课”等内容,实行月考评季考核,年终专题述职,进一步压实责任,增强党总支(支部)书记的主业意识。继续对社区的党务副书记进行轮训,分批次上挂街道轮训,实行一对一指导,确保培训质效。通过笔试、面试、社区推荐从网格员队伍中选拔一批后备干部,采取一对一的培养和指导,培养优秀人才,在今年11月的社区党组织换届中择优上岗,换出了一批年富力强、素质优良、作风过硬的社区党组织班子。把发展党员工作纳入街道统筹考虑,坚持把日常活动奉献作为对入党积极分子进行教育培训的重要载体,举办专题党课、知识测试、演讲比赛等各种形式的学习活动,定期对入党积极分子学习情况进行考察,坚持优中选优的原则。今年上半年,我街道发展党员7名,转正党员10名,实现发展党员德才相长。三是坚持抓党建就是强阵地。协调上级部门,投入200余万元打造桂香街社区和为民巷社区阵地,为民向社区阵地已于今年1月投入使用。上游社区的办公阵地已验收完毕,预计全部用于社区阵地建设和基础服务使用。四是坚持抓党建就是办实事。区公安分局和街道112名干部,在“走基层”服务联系群众活动中,联系帮扶14个社区108个居民小组,走访群众454人,讲党课43场,领导干部信访包案69件,及时化解信访件315件,帮助群众解决生活困难31个,办实事好事44件,走访慰问困难群众37人。干群关系进一步融洽。
6.塑群团优服务。一是加强组织建设。在区妇联的指导和街道工委办事处的重视下,今年3月,社区妇联组织改建工作顺利完成,选举产生了新一届妇女联合会执委,进一步完善妇联执委工作制度和妇女代表联系制度,提升了妇联工作的影响力。二是丰富服务形式。通过开展“逐梦计划”、“暑期陪伴计划”、“两癌”防治知识宣传、团队建设拓展运动、设置健身室等方式,充分发挥共青团、工会、妇联在宣传教育、维权服务、开展活动等方面的功能,为青年、职工、妇女等不同群体提供贴心服务。三是争取帮扶项目。结合我辖区内实际情况,向上级相关部门积极申请8个圆梦大学名额、5个助学成才名额、20个新年心愿名额、100名困难职工名额,多渠道筹集社会资金,为助贫帮弱工作提供坚实的资金保障。
7.深入学习十九大精神和建市20周年讲话。组织机关党员、社区“两委”干部分别于10月18日收看十九大开幕式、10月25日开展专题宣讲、11月8日集中收看中央宣讲团到四川宣讲视频、12月1日开展了“走基层”联系苏祠街道十九大精神宣讲大会。我街道各级党组织通过宣传标语、LED、公开栏等方式宣传十九大精神,营造浓厚氛围。社区通过“党群活动日”“三会一课”“群众坝坝会”宣讲十九大精神。并组织党员群众开展大讨论,人人谈体会、人人写心得。向党员干部发放十九大报告读本、十九大文件汇编和十九大辅导读本2150本,发放十九大学习笔记本200余本。结合苏祠实际,提出了开展一次大讨论、一场知识竞赛、一台文艺表演“三个一”活动,进一步丰富学习载体,让十九大精神入脑入心,已于12月1日开展了十九大知识竞赛预赛。11月8日全市建区设市20周年座谈会后,我街道赓即采取转发讲话、召开会议、宣讲、座谈等多种形式,及时传达学习贯彻落实慕新海书记在座谈会上的重要讲话精神。大家认为慕书记提出的建设“繁荣富裕美好眉山”这个目标和坚持“开放引领”“创新驱动”“绿色发展”三条路径切合眉山实际,目标明确、措施实在,催人奋进。干部们表示将立足岗位、主动作为、敢于担当,做强党建、做优城镇、做活三产、做美环境,为建设繁荣富裕美好眉山贡献力量。
二、部门概况
街道设党政办、群众工作办(包括综治、信访和安全等工作)、社会事务办(包括民政老协、残联和计生)、经济发展办(包括财政、经济发展)、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、劳动和社会保障所、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年苏祠街道办事处本年收入合计2093.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1993.22万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入100万元,占5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年苏祠街道办事处本年支出合计2093.22万元,其中:基本支出1433.44万元,占68%;项目支出659.78万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
苏祠街道办事处2017年度财政拨款收支总决算2093.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加446.02万元,增长21.31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
苏祠街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1993.22万元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加354.02万元,增长22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
苏祠街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出1993.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出885.85万元,占44.44%;教育支出31.83万元,占1.6%;社会保障和就业支出628.73万元,占31.54%;医疗卫生与计划生育支出34.52万元,占1.73%;节能环保支出241.00万元,占12.1%;城乡社区支出90万元,占4.52%;农林水支出3万元,占0.15%;交通运输支出2.68万元,占0.13%;住房保障支出61.61万元,占3.09%;其他支出14万元,占0.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201(类):
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年决算数为692.15万元,完成预算100%。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为10.00万元,完成预算100%。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2017年决算数为97.30万元,完成预算100%。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2017年决算数为70.40万元,完成预算100%。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2017年决算数为5万元,完成预算100%。
(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2017年决算数为6万元,完成预算100%。
(7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2017年决算数为5万元,完成预算100%。
2.教育支出205(类):
(1)、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2017年决算数为31.83万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出208(类):
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为0.53万元,完成预算100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为13.87万元,完成预算100%。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算数为1.86万元,完成预算100%。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2017年决算数为123.19万元,完成预算100%。
(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年决算数为15.61万元,完成预算100%。
(6)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2017年决算数为26.40万元,完成预算100%。
(7)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2017年决算数为446.71万元,完成预算100%。
(8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2017年决算数为0.21万元,完成预算100%。
(9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2017年决算数为0.21万元,完成预算100%。
(10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2017年决算数为0.14万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出210(类):
(1)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2017年决算数为5.92万元,完成预算100%。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为20.43万元,完成预算100%。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年决算数为8.17万元,完成预算100%。
5、节能环保支出(类):
(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2017年决算数为196.01万元,完成预算100%。
(2)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2017年决算数为45万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出212(类):
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年决算数为75万元,完成预算100%。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年决算数为15万元,完成预算100%。
7.农林水支出213(类):
(1)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年决算数为3万元,完成预算100%。
8.交通运输支出214(类):
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2017年决算数为2.68万元,完成预算100%。
9.住房保障支出221(类):
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为61.61万元,完成预算100%。
10.其他支出229(类):
(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2017年决算数为14万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
苏祠街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出1433.43万元,其中:
人员经费1087.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费346.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
苏祠街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.52万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.22万元,增长40%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.36万元,增长46%,增减变动的主要原因2017年非法建设巡查、河道治理和涉军维稳工作任务重;公务接待费支出决算减少0.14万元,减少45%。增减变动的主要原因公务接待活动减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.52万元,占98%;公务接待费支出决算0.17万元,占2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年眉山市东坡区苏祠街道办事处无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费支出7.52万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、非法建设巡查车1辆。
公务用车运行维护费支出7.52万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境整治、综治信访维稳、食品安全和河道治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.17万元。主要用于外区县学习交流接待。国内公务接待1批次,11人,共计支出0.17万元,具体内容包括:金口河区共安彝族乡学习交流接待1批次0.17万元,11人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
苏祠街道办事处2017年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,苏祠街道办事处机关运行经费支出346.34万元,比2016年增加109.83万元,减少24%,减少原因主要是机关办公经费压缩,开支减少。
(二)政府采购支出情况
2017年度,苏祠街道办事处政府采购支出总额15.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.50万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,苏祠街道办事处公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备,0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金559.79万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
||
合理性(5分) |
5 |
||
预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
5 |
|
目标管理(5分) |
5 |
||
综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
0 |
中央专款分配合规率(1分) |
0 |
||
中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 |
|
绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
2 |
|
绩效目标动态监控(3分) |
3 |
||
非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
0 |
|
非税收入上缴情况(1分) |
0 |
||
资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合(2分) |
2 |
||
内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网¥在线直播(6分) |
预算公开(2分) |
2 |
|
决算公开(2分) |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网¥在线直播(2分) |
2 |
||
绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
2 |
|
评价结果应用(3分) |
3 |
||
部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
5 |
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
5 |
||
人才培养(5分) |
5 |
||
满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
3 |
|
管理对象满意度(3分) |
3 |
||
社会公众满意度(4分) |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本街道未对项目开展了绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
|
可行性 |
5 |
|||
(10) |
明确性 |
5 |
||
合理性 |
5 |
|||
(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
|||
(3分) |
执行规范 |
3 |
||
(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
|||
完成时效 |
5 |
|||
完成成本 |
5 |
|||
(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
||
社会效益(可选项) |
||||
生态效益(可选项) |
||||
可持续效益(可选项) |
||||
公平效率(可选项) |
||||
使用效率(可选项) |
||||
服务对象满意度 |
10 |
|||
总分 |
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:2010301行政运行指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010601行政运行指财政机构(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2013101党委机构(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.文化体育与传媒:2079999群众文化群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。
9.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出;2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。
10.城乡社区:2120101行政运行指城乡社区管理行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2120102一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出;2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。
11.农林水:2130101指农村财务机构的基本支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出。
12.住房保障:2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)
13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 附件【2017年度苏祠街道部门决算公开表.xls】已下载次