四川省眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播2017年部门决算编制说明

责任编辑:东坡区检察院  文章来源:东坡区检察院   发布日期:2018-09-28  点击:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

检察机关是国家的法律监督机关。眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播对眉山市东坡区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播在区委和市检察院的坚强领导下,在人大及其常委会的法律监督、政府的大力支持、政协的民主监督和人民群众的社会监督下,紧紧围绕全区工作大局,充分履行检察职能,为打造法治良序示范区,加快建设富裕美好人文新东坡提供有力的司法保障。

1.坚持司法办案与服务发展相统一,保障经济持续健

康发展;坚持服务大局,优化经济环境。积极参与整顿和规范市场经济秩序,批捕非法经营、传销、非法吸收公众存款、金融诈骗等犯罪9件9人,起诉16件23人。健全治理商业贿赂长效机制,跟踪服务重大项目,提供工程建设、政府采购等领域行贿犯罪档案查询600余件次。

2.突出职能作用,护航民生民利。开展集中整治和预防扶贫领域职务犯罪专项工作,查办职务犯罪3件7人。加大生态环境资源保护力度,认真落实河长制工作要求,结合办案监督环保部门依法履职3件,批捕非法采矿、盗伐滥伐林木、污染环境等犯罪5件5人。如,成功办理全省首例大气污染环境犯罪案件。

3.坚持打击犯罪与保障人权相统一,维护社会和谐稳定;加大刑事犯罪打击力度,全力保障社会稳定。共批准和决定逮捕425人;提起公诉664件897人,批准逮捕准确率和有罪判决率均为100%。其中,批准逮捕抢劫、抢夺、盗窃等多发性侵财犯罪133件168人,起诉221件、310人;批捕故意杀人、绑架、毒品等严重影响社会治安犯罪116人,起诉167人。

4.加大职务犯罪惩防力度,推进反腐倡廉建设。立案查办贪污贿赂犯罪9件13人,为国家挽回经济损失900余万元。强化人权司法保障力度,切实防范冤假错案。加强执法风险评估预警和释法说理修复社会关系,不捕156人,不诉59人,促成刑事和解25件。对14人实施司法救助,发放救助金29万元。

5.坚持强化法律监督与促进权力规范运行相统一,推动公正司法、严格执法;着眼于维护司法公正,深化诉讼监督。共监督公安机关立案11件13人,追捕2人,追诉漏犯12人、漏罪4起、漏事实7起。向公安、法院纠正违法通知书25份;办理民事行政申诉案件28件,立案28件,结案28件,向法院发出检察建议8份,督促行政机关依法行政5件,向相关行政机关发出检察建议5份,办理支持起诉案件3件。开展公益诉讼工作,报备线索3件、立案3件、发出诉前检察建议2件、回复采纳2件。深化行政执法监督。建议行政执法机关通过“两法衔接”平台移送涉嫌犯罪案件12件;着眼于推进检务公开,深化检察内外监督。坚持“两微一端”全覆盖,发布案件信息900条,法律文书246条。官方微博、微信等平台点击量达100余万人次,微信作品获得全国检察新媒体优秀作品一等奖,在省委政法委、省检察院做经验交流2次。

6.坚持深化检察改革与巩固基层基础相统一,不断加强自身建设;迎难而上,司法改革有序推进。稳步推进检察官员额制改革,23名检察官入额,建立权责清晰、分工合理、协作紧密、制约有力、运行高效的人员分类管理机制和员额检察官办案权力清单。凝心聚力,队伍素质有了新提升。着力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,扎实开展 “四对照四提升 做忠诚卫士”学习教育,落实全面从严治党“两个责任”,层层签订党风廉政建设暨“一岗双责”责任书,深化廉政风险防控体系建设,实行检务督查周通报制,从严抓实纪律作风。全面实施人才强检战略,利用高校智力优势拓展学习深度,加强开展公诉人论辩、庭审观摩等练兵活动,全面提升队伍素质。

二、部门概况

东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播为一级决算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播本年收入合计1860.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1860.75万元,占100%;

2017年眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播本年支出合计1860.75万元,其中:基本支出1172.64万元,占63%;项目支出688.11万元,占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1860.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加536.93万元,增长71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1860.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加536.93万元,增长71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1860.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1701.5万元,占91.42%;教育支出8.16万元,占0.44%;社会保障和就业支出1.38万元,占0.07%;医疗卫生支出51.5万元,占2.8%;住房保障支出93.21万元,占5%;节能环保支出5万元,占0.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务204类:支出决算为1701.5万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业208类:支出决算为1.38万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210类:支出决算为51.5万元,完成预算100%。

4.住房保障221类:支出决算为93.21万元,完成预算100%。

5.节能环保211类:支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1860.75万元,其中:

人员经费930.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费930.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.56万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.7万元,占90.5%;公务接待费支出决算1.86万元,占9.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车11辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出17.7万元。主要用于协助办案、开会、培训、下乡联系群众等所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6.01万元,增长34%。主要原因是办案量的增加和车辆老化维修费的增加。

3.公务接待费支出1.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出1.86万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.64万元,下降34.4%。主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。主要接待地点在院机关食堂内。 公务接待费主要用于检察机关上下级间及市际、省级间执法办案业务协作等工作所必需的接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播财政拨款收入1860.75万元,支出1860.75万元,比2016年的1323.82万元增加536.93万元。增长率为40.56%。主要原因为:

2017年,新增聘用人员与司法体制改革后检察官工资改革正常晋升。2016年人员经费为719.87万元,2017年人员经费为930.08万元,同比增长210.21万元,增长率为29.2%。

2017年,眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播新增用于偿还技侦大楼建设欠款帐务、消防及停车位改造项目、检察文化项目等经费,支出为688.11万元,比2016年的305万元增加383.11万元,增长率为126.61%。

(二)、政府采购支出情况

2017年,眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播政府采购支出总额56万元,其中政法采购货物支出56万元。主要用于购买电脑、打印机等办公办案设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,眉山市东坡雷速体育_中国足彩网¥在线直播共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金169万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

雷速体育_中国足彩网¥在线直播(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效雷速体育_中国足彩网¥在线直播(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4



2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

40

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度

10

10

总分



九、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.行政运行204类04款01项:指反应行政单位包括实行公务员管理事业单位的基本支出。

4.一般行政管理事务204类04款02项:指反应行政单位包括实行公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.干部教育205类08款02项:指教育和培训管理方面的支出。

6.其他检察支出204类04款99项:指为保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费,包括办案业务经费和业务装备经费。

7.死亡抚恤208类08款01项:指反应按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.行政单位医疗:210类05款01项:指反应财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.公务员医疗补助:210类05款03项:反应财政集中安排的公务员的医疗补助经费。

10.住房公积金221类02款01项:指反应按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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