四川省眉山市东坡区新闻中心2017年部门决算编制说明

责任编辑:东坡区新闻中心  文章来源:东坡区新闻中心   发布日期:2018-09-20  点击:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、主要抓好全区对内宣传,围绕区委、区政府中心工作,引导正确舆论,弘扬社会正能量,凝聚为实现雷速体育_中国足彩网¥在线直播梦强大精神力量。

2、主办内刊《今日东坡》、电视节目《东坡新闻》、广播节目《东坡之声》、网站《东坡在线》

(二)2017年重点工作完成情况。

1、扎实开展年初“三会”和换届选举“三会”的宣传。

2、继续做实“脱贫攻坚”工作宣传。脱贫攻坚是一项重大政治任务,我中心除在完成自身工作任务的同时,利用微东坡、电视、广播等媒体及时传递中央、省、市、区各级政策和相关要求进行深度宣传。

3、认真做好党的建设和党风廉政工作宣传。

4、重点开展我区“创建全国经济百强县”宣传。着力对重点项目建设进行跟踪报道。对化工、食品等经济支柱行业的宣传力度加大。

5、做好首届“2017年国际东马”活动的开展及宣传。

6、开展农业产业示范区宣传。

7、做好全区安全民生等相关宣传。作为安委会、食药监、环保等成员单位,我单位在《今日东坡》和《东坡新闻》均开设相关宣传专栏,及时刊发全区相关会议精神,在全区范围内营造良好舆论氛围。

二、部门概况

本单位为区委直属事业单位,下设四部二室,分别为:报刊部、电视部、设备部、主编室、办公室。全单位核有编制人数为25人,实有正式在编职工有17人,所有编制人员系全额财政拨款。此外单位还有28人为临聘人员。

三、收支决算总体情况说明

东坡区新闻中心2017年本年收入合计639.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入639.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

单位2017年支出合计639.88万元,其中:基本支出636.23万元,占99%;项目支出3.65万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出均为639.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支减少330.50万元,增长/下降34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出586.17万元,占本年支出合计的92%。与2016年相比,下降13.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出639.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出586.17万元,占92%;教育支出1.34万元,占0.21%;社会保障和就业支出1.38万元,占0.22%;医疗卫生支出11.60万元,占1.81%;住房保障支出37.07万元,占5.79%;农林水支出2.31万元,占0.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况




2017年年初一般公共预算财政拨款支出安排为639.88万元,大致安排如下:

1.教育(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项):2017年单位干部教育决算数为1.34万元,完成预算95%。

2.文化体育与传媒(207类)新闻出版广播影视(04款)行政运行(01项)一般行政管理事务(02项)其他新闻出版广播影视支出(99项):2016年决算数为586.17万元,完成年初预算99%。

3.医疗卫生与计划生育(210类)医疗保障(05款)事业单位医疗(02项)公务员补助(03项):2016年决算数为12.99万元,事业单位医疗为11.61万元,事业单位失业、生育、工伤保险补助1.38万元,二项完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2016年决算数为2.31万元,完成预算88%。

5.住房保障支出(221类)住房保障支出(02款)住房公积金(01项):2016年决算数为37.07元,完成预算73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出639.88万元,其中:

人员经费252.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费384.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元,完成预算91.82%,决算数小于预算数,主要原因是单位减少了一些不必要的公务接待费用,同时严格公务接待的报账要求,区内部门的接待一律在单位伙食团内进行,且标准均为单位工作餐15元/人/次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元,占93.27%;公务接待费支出决算0.34万元,占6.73%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于单位日常工作、各项外出活动开展(记者采访、安排人员出差等)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.29万元,下降5.8%。主要原因是减少了一些不必要的外出派车活动,同时进一步完善了公务车管理。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.34万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.5万元,下降90%。主要原因是根据全国、省、市、区上对公务接待出台了一系列的文件,要求减少单位公务接待,由此,单位也对公务接待进一步规范、控制。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,单位机关运行经费支出62.84万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区新闻中心政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金61.68万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是单位资产管理存在不规范,二是单位没有中央、省专项资金的考核,三是单位没有非税收入项目,故此项考核没有;四是单位内部控制还有些不足之处。下一步改进措施:一是严格做好单位资产管理;二是进一步做好单位内部控制。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位没有下属单位

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)


非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

1.5

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

雷速体育_中国足彩网¥在线直播(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效雷速体育_中国足彩网¥在线直播(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

5

做好全区宣传

5

办好报纸、广播、电视、网站

5

走基层、脱贫攻坚

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

4.5

合理性

5

4.5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3.5

(3分)

项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

4.5

完成质量

5

4.5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

38

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

8

总分

93

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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